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X出具《深圳市属国有企业境外投资运营管理情况专项审计调查报告》(深审企调报〔X〕X号),以下简称审计报告),反映了市属国资国企重大政策贯彻落实、国企境外投资改革X、境外重大项目投融资、风险控制、企业管理等问题。市国资委对审计发现问题高度重视,认真组织X改,全面落实X改工作,现将有关情况公示如下。
一、针对审计报告反映市属国资国企重大政策贯彻落实方面的2项问题,市国资委已进一步完善制度规定,出台相关规定,加强投资管理,稳慎推X策略,积极组织市属国企境外投资交流活动。同时,科学研究编制高质量发展行动方案,积极指导企业开展协同创新、科技成果转化及产学研融合等工作,推动市属国企参与大湾区建设,积极承接国家及省市相关建设项目。
二、针对审计报告反映企业管理方面的1项问题,市国资委已积极督促相关企业在产权信息系统补录相关信息,更正错误数据,同时进一步加强对产权信息系统的日常维护,确保系统数据完X、准确。
市国资委
X年2月X日
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深圳市国资委关于深圳市属国有企业境外投资运营管理情况专项审计整改情况的公示
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