内江市市中区2025年度区本级预算执行和决算草案编制及其他财政收支情况审计结果公告_采购与招标网
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  • 内江市市中区2025年度区本级预算执行和决算草案编制及其他财政收支情况审计结果公告

    采购与招标网   ,商业服务   四川   2026-08-21

  • 招标代理公司( 立即查看 )受业主单位( 立即查看 )委托的项目评审工作已圆满结束,于 2026-08-21 在采购与招标网发布 内江市市中区2025年度区本级预算执行和决算草案编制及其他财政收支情况审计结果公告,现将成交供应商名单公告。

    根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定和X年审计工作计划,X派出审计组,自XXX日至XXX日,XXXX本级预算执行决算草案编制及其他财政收支情况进行就地审计,审计中重点关注了财政管理改革和资源统筹、两重建设和两新工作政策落实情况,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

    一、基本情况

    XX年一般公共预算收入总计XX支出总计XX年终结转下年支出XXXX、支出总计XX,结转结余XX;国有资本经营预算资金收入总计XX,支出总计XX,结转结余XX

    二、审计发现主要问题

    (一)财政管理方面。一是未及时下达消费品以旧换新国债资金。二是长期未清理往来款。三是未及时收回部门预算结余资金

    (二)财政资源统筹管理方面。一是非税收入未及时X 二是应收未收国有资本经营收益。三是资产出租备案管控不到位。

    )重点政策和专项资金管理使用方面。一是采购设备闲置。二是采购的设施设备验收日期早于设备生产日期未严格按规格验收货物。未按规定使用专项资金

    (四)“两重”建设和“两新”工作政策审计情况一是部X资金结存达一年以上。二是项目库信息填报不完X。三是补贴款未及时X

    三、审计处理和X改情况

    对上述问题X已依法出具审计报告,被审计单位正在X改之中。


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