内江市市中区2024年度区本级预算执行和决算草案编制及其他财政收支情况审计结果公告_采购与招标网
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  • 内江市市中区2024年度区本级预算执行和决算草案编制及其他财政收支情况审计结果公告

    采购与招标网   ,商业服务   四川   2025-12-25

  • 招标代理公司( 立即查看 )受业主单位( 立即查看 )委托的项目评审工作已圆满结束,于 2025-12-25 在采购与招标网发布 内江市市中区2024年度区本级预算执行和决算草案编制及其他财政收支情况审计结果公告,现将成交供应商名单公告。

    根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定X5年审计工作计划,内江市市X派出审计组,自X53月至X55,对内江市市中区X4年度区本级预算执行决算草案编制及其他财政收支情况进行审计,重点关注了预算编制和执行情况、重政策和专项资金管理等,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。

    一、基本情况

    市中区X4年一般公共预算收入总计XX、支出总计XX,结转结余XXX、支出总计XX,结转结余XX;国有资本经营预算资金收入总计XX,支出总计XX,结转结余XX社会保险基金已于X年起全面上划,县区不再编制社会保险基金预决算。

    二、审计发现主要问题

    (一)财政管理改革方面。国有资产管理办法不健全。未制定《企业国有资产监督管理暂行条例》,《内江市市中区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》超期未废止。

    (二)预算执行及决算(草案)编制方面。一是未督促预算单位调剂预算。二是预算下达脱离实际且未及时纠正。

    (三)财政风险管理和防范方面。一是未及时收取非税收入二是资产处置程序不规范,如:资产处置程序倒置,资产处置项目合同签订不规范

    (四)重点政策和专项资金管理方面一是区清运队未按优惠价结算油费。二是违规列支油费,财政资金存在损失风险。三是内控管理失效,导致维修费用异常

    三、审计处理和X改情况

    对上述问题X已依法出具审计报告,对违反财经纪律的行为作出了审计决定,具体X改结果由市中


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