采购与招标网 ,科技文教旅游,商业服务 四川 2025-12-29
根据《中华人民共和国审计法》的规定及X5年度审计项目计划安排,内江市市X成立审计组,自X5年X月X日至X月X日,对内江市X(以下简称:内江十一小)X4年度财政财务收支情况进行了送达审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下。
一、财政收支情况
X4年,内江十一小账列收入X.XX,账列支出X.XX,年初、年末均无结转结余。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预算执行方面存在的问题
1.多缴存住房公积金X.XX。
2.未合理安排预算支出进度。
3.列支工会费用XX。
4.向非工会会员发放慰问品XX。
(二)财务管理方面存在的问题
1.未及时清理部X往来款。
2.接受捐赠资产未入账XX。
(三)建设项目管理方面存在的问题
1.验收不实,货品短缺XX。
2.2备案,涉及金额X.XX。
3.2项X.XX。
(四)课后服务费管理存在的问题
1.未减免贫困学生课后服务费XX。
2.违规发放课后服务费XX。
(五)食堂管理存在的问题
1.食堂食材验收不到位,存在食材质、量管控风险。
2.食堂食材结算不规范,多付配送款X.XX。
3.未按规定设置食堂岗位。
4.应计未计食堂成本XX。
三、审计处理情况和建议
对上述问题X已依法出具审计报告,并针对审计中发现的问题提出了明确的X改要求,具体X改结果由内江十一小向社会公告。
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