采购与招标网 ,商业服务 四川 2025-12-31
根据《中华人民共和国审计法》第十八条规定和X年审计工作计划,内江市市X派出审计组,于X年9月X日至X年X月X日,X(以下简X政府)X年度财政决算(草案)编制情况进行了审计。现将审计结果公告如下。
一、基本情况
XX.XX(含上年结转X.XX),总支出X.XX,较X年同比下降X.7%。按经济科目X类:工资福利支出X.XX,商品和服务支出X.XX,对个人和家庭补助支出X.XX,资本性支出X.XX,对企业补助支出1.XX。按部X本级支出X.XX,事业单位支出X.XX,财政管理办公室支出X.XX。
二、审计发现的主要问题
(一)决算(草案)编制情况
1.预算X人大批准。
2.决算报表数据不准确。
(二)财政资金收支管理情况
1.应缴未缴非税收入。
2.无预算采购电梯。
3.未及时清理催收借款。
4.拖欠企业账款。
5.编外人员聘用管理不到位,超预算支出工资。
(三)国有资产管理情况
1.资产信息登记不全面。
2.国有资产管理不到位。
3.公务用车管理不规范。
4.食堂管理不规范。
(四)建设项目管理情况
1.1个项目未办理竣工财务决算。
2.竞争性磋商文件审核不到位。
三、审计处理及X改情况
对上述问题,内江市市X已依法出具审计报告并提出相应X改处理意见。目前,上述X正在推进X改工作。
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