采购与招标网 ,商业服务 安徽 2024-11-25
一、 *采购人名称:
二、 *履约供应商名称: 合肥市蜀山区益捷百货经营部
三、 *采购项目编号: X
四、 *合同编号: X
五、 *验收单位:
六、 *验收日期: X年X月X日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(X) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 齐心 GBX 中性笔 X X.0 齐心/Comix\\GBX 验收通过 2 PU/PVC笔记本 X X.0 无品牌\\无型号 验收通过 3 得力 文件篮 5 X.0 得力/deli\\X 验收通过 4 南孚 电池/电力配件 X X.8 南孚/NANFU\\5号/7号 验收通过 5 南孚 电池/电力配件 X X.2 南孚/NANFU\\5号/7号 验收通过 6 齐心 BX 回形针座/盒 X X.0 齐心/Comix\\BX 验收通过 7 得力 X 订书钉 X X.0 得力/deli\\X 验收通过 8 齐心 AX 档案盒 X X.0 齐心/Comix\\AX 验收通过 9 公牛 其它插座 X X.0 公牛/BULL\\GN-X 3米 验收通过 X 晨光 KX/0.7mm 中性笔 X X.0 晨光/M&G\\KX/0.7mm 验收通过 X 晨光 KX/0.7mm 中性笔 X X.0 晨光/M&G\\KX/0.7mm 验收通过 X 起钉器 X X.0 无品牌\\无型号 验收通过 X 晨光 APYVQX 打印/复印纸 X X.0 晨光/M&G\\APYVQX 验收通过 X 矿泉水 X X.0 无品牌\\矿泉水 验收通过 X 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐丛文
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