采购与招标网 ,商业服务 安徽 2024-11-24
一、 *采购人名称: 芜X小学
二、 *履约供应商名称: 三山区立源办公用品店
三、 *采购项目编号: X
四、 *合同编号: X
五、 *验收单位: 芜X小学
六、 *验收日期: X年X月X日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(X) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 清水 X 热水瓶 1个 4 X.0 清水/SHIMIZU\\X 验收通过 2 得力 X 宽胶带 1卷 X X.0 得力/deli\\X 验收通过 3 点心包装盒/包装袋 笑脸方便袋 1包 2 X.0 无品牌\\笑脸方便袋 验收通过 4 得力 SX 替芯/铅芯 1支 X X.0 得力/deli\\SX 验收通过 5 晨光 ARPMXC 中性笔 直液笔 1支 X X.0 晨光/M&G\\ARPMXC 验收通过 6 晨光 其他演出服装 红领巾 1条 X X.5 晨光/M&G\\红领巾 验收通过 7 晨光 ABSX 长尾夹 大号 1盒 X X.0 晨光/M&G\\ABSX 验收通过 8 晨光 ABSX 长尾夹 小号 1盒 X X.0 晨光/M&G\\ABSX 验收通过 9 快力文 彩色 粉笔 1箱 2 X.0 快力文\\彩色 验收通过 X 得力 X 订书机 1个 X X.0 得力/deli\\X 验收通过 X 晨光 ASGNX 胶棒 1支 X X.0 晨光/M&G\\ASGNX 验收通过 X 得力 X 档案盒 1个 X X.0 得力/deli\\X 验收通过 X 美的 HJX 热水壶 1个 5 X.0 美的/Midea\\HJX 验收通过 X 公牛 GN-X 电源插座 1.8m 1个 8 X.0 公牛/BULL\\GN-X 验收通过 X 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 张叶帆
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业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
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