采购与招标网 ,商业服务 安徽 2025-05-11
一、 *采购人名称: 安X
二、 *履约供应商名称: 巢湖科为电子经营部
三、 *采购项目编号: X
四、 *合同编号: X
五、 *验收单位: 安X
六、 *验收日期: X年5月X日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(X) 验收标准\\规格型号\\技术标准 验收结果 备注 1 得力 X 橡皮 1 X.0 得力/deli\\X 验收通过 2 得力 X 档案盒 X X.0 得力/deli\\X 验收通过 3 得力 拆信刀/切纸刀 1 X.0 得力/deli\\XA 验收通过 4 得力 X 美工刀 2 2.0 得力/deli\\X 验收通过 5 得力 X 胶带/胶纸/胶条 5 7.5 得力/deli\\X 验收通过 6 晨光 AJDX 胶带/胶纸/胶条 2 X.0 晨光/M&G\\AJDX 验收通过 7 爱普生 TXH1 墨盒 1 X.0 爱普生/Epson\\TXH1 验收通过 8 得力 X 胶带/胶纸/胶条 X X.0 得力/deli\\X 验收通过 9 得力 SX 中性笔 5 X.0 得力/deli\\SX 验收通过 X 得力 X 回形针座/盒 X X.0 得力/deli\\X 验收通过 X 得力 X 剪刀 2 X.0 得力/deli\\X 验收通过 X 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 凌霄霄
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
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