为规范我院采购经济业务、重大经济事项管理,防范廉政风险、合规X内控管理体系建设,我院拟开展X年—X年审计服务项目,通X场调查方式,了解第三方专项审X场供给、服务标准、人员配置、工作方案、服务报价、业绩能力等情况,为后续项目立项、预算编制、采购方式选择及服务商遴选提供真实、合规、有效的参考依据。X场调查仅为采购前期调研,不构成任何采购邀约、
招标或合同缔约行为。现将有关调研事项公告如下:一、项目基本信息1.项目名称XX年—X年审计服务项目(X年—X年采购经济业务、重大经济事项专项审计;X年—X年X内部控制风险评估及内部控制评价的专项审计)。2.调查单位X3.调查性质:采X场摸底、需求论证、价格调研、服务商能力调研4.审计服务期间:拟审计X年—X年5.服务地址:X6.服务周期:合同签订后X个工作日内完成全部审计工作,出具正式专项审计报告及管理建议书。二、专项审计服务范围及工作内容1.X年~X年采购经济业务、重大经济事项专项审计聚焦我院采购经济业务、重大经济事项全流程、全链条合规性、真实性、效益性的专项审计工作。并出具审计报告和管理建议书。2.X年~X年X资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表及财务报表附注开展全面审计,核查财务核算真实、准确、完X、合规,对财务报表X体公允性发表审计意见,排查财务核算差错、管理漏洞及各类财务风险。并出具审计报告和管理建议书。3.XX内部控制风险评估和内部控制评价的专项审XX年—X年内部风险评估和内部控制评价。拟对单位层面及业务层面的经济活动及相关业务活动存在的主要风险,确定相应的风险承受度及提出对应的风险应对策略措施,并出具评估报告。三、资质要求参X场调查的服务商须具备以下基本条件(需提供佐证资料):1.依法X成立,具备独立法人资格,能够独立承担民事责任,合法合规经营。2.具备会计师事务所执业资质,拥有固定的专业审计团队,具X内控审计、政府采购审计相关从业经验。3.近三年内无行政处罚、行业惩戒、信用不良记录、重大违法违规经营记录,无审计造假、违规执业等不良信用信息。4.具备完善的审计质量管控体系、保X保密规定,妥善保管院内涉密财务、采购、业务资料。5.具备承接X同类专项审计项目的成功案例,能够按期保质完成全部审计工作。四、X要求1.X按照提供模板(附件1)要求制作,服务商如需额外补充内容,可自行酌情添加。五、X场调查X方式1X上投递方式:X,X资料必须齐全、清晰明了,所有资料须加盖X单位鲜公章X老师,电话:X-X。3、X截止时间:X年 X月 X日(周五)X:X截止(工作时间内)。六、服务期X年,合同一年一签。 附件1审X场调查X模板附件1:审X场调查X模板.docx附件2X场调查X表附件2:审计服务调查X表.docX