选聘内部控制专项审计服务会计师事务所的供应商征集调研公告_采购与招标网
找项目,采招圈比人脉靠谱! 立即下载
  • 选聘内部控制专项审计服务会计师事务所的供应商征集调研公告

    采购与招标网   ,商业服务   四川   2026-08-17

  • 招标代理公司( 立即查看 )受业主单位( 立即查看 )委托,于在采购与招标网发布 选聘内部控制专项审计服务会计师事务所的供应商征集调研公告 现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
    选聘内部控制专项审计服务会计师事务所的供应商征集调研公告X:X:X我行因业务发展需要,拟开展内部控制专项审计服务会计师事务所的选聘工作。现诚邀具备相应服务能力且经验丰富的供应商参与公开X。一、采购需求及资格要求(一)采购需求本次采购内容X内部控制专项审计服务。(二)供应商资质要求1.基本资格条件(1)在中国境内依法X成立X年及以X责任制转为特殊的普通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,其经营年限可延续转制前计算。    (2)具有固定的经营服务场所,组织机构健全,内部管理和控制制度较为完善且执行有效。    (3)具有良好的执业质量记录,能够按时保质完成审计工作任务,在审计工作中未出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力。    (4)具有良好的职业记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、法规和政策规定。    (5)能够保守被审计金融企业的商业秘密,维护国家金融信息安全。    (6)拥有足够数量的具备银行业金融机构审计经验的X会计师,近X年内具有连续从事金融企业审计的相关经验。    (7)参加本次采购活动前两年内,未受到吊销执业许可、撤销事务所等行政处罚;未因承接国有金融企业审计业务,X级以上(X级)财政部门和证券监管部门暂停全部业务或证券服务业务等行政处罚,且恢复业务资质未满X个月。    (8)具有良好的商业信誉且经营正常,依法缴纳税收和社会保障资金。    (9)两年内在目标服务领域未出现严重安全事件。    (X)法律、行政法规规定的其他条件。2.其它要求(1)本项目不接受联合体参与。(2)本项目不接受X包、转包。二、禁止参加本次X的供应商X站(Xwww.X.cn)XX站(Xwww.X.cn)X查询,凡被列入失信被执行人名单、重大X采购严重违法失信行为记录名单中的供应商,将取消其X资格。若被列入采购人供应商禁用名单中的,亦将取消其X资格。三、X须知(一)X截止时间X年X月X日(二)X方式    1XX材料。    2X下格式填写:关于选聘内部控制专项审计服务会计师事务所项目供应商征集X+X正文须包X名称、联系人X无效X。(四)重要提示1.X场调研不代表采购邀请或意向,仅X场情况而发起。2.若需后续对接,我行将主动联系X者;未予联系的X者,我行将对X材料予以保密。3.供应商须对X信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料,将取消X资格并列入我行供应商黑名单。4.对于上述事项存在疑问的,请及时与我行联系。(五)XX以下资料均需X)1.营业执照、执业证书扫描件(要求经营年限延续转制前计算,需提供相关证明材料)。2.自X年X月X日以来,实施的银行业内部控制专项审计的成功案例,须提供相关合同证明材料(可隐去涉密信息),并清晰标示服务银行、服务年度、服务内容等关键信息。“内部控制审计”服务内容可在不同合同中X别体现。                                                                 X年X月X日  X

    免费注册可以查看免费信息,了解更多服务内容请进入客服中心,您在使用本网过程中,需要帮助,可以拨打下面的电话。

    会员办理咨询:400-006-6655转1。

    业务咨询:400-006-6655转1。

    入会咨询:400-006-6655转1。

    客户服务:400-006-6655转7。

    发布信息:400-006-6655转2。

      相关推荐

0
1091001806044971
0