关于为【原渝北区重点建设和管线中心内部控制专项审计服务采购】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告_采购与招标网
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  • 关于为【原渝北区重点建设和管线中心内部控制专项审计服务采购】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告

    采购与招标网   ,市政房地产建筑,商业服务   重庆   2026-06-15

  • 招标代理公司( 立即查看 )受业主单位( 立即查看 )委托,于在采购与招标网发布 关于为【原渝北区重点建设和管线中心内部控制专项审计服务采购】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告 现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。

    X上中介超市公开选取会计师事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:

    项目名称原渝北区重点建X内部控制专项审计服务采购
    采购人重庆市两江XX
    投资审批项目
    是否破产业务服务项目采购
    所需中介服务事项
    所需服务类型会计师事务所服务
    服务内容对原渝北区重点建XX年5月至X年5月期间的经济活动开展内部控制专项审计。本次审计将全面核查该时段内财务收支、预算管理、内控制度执行、项目前期经费及日常运行经费使用等情况。通过审计进一步规范资金使用、项目前期经费管理与权力运行,筑牢廉政风险防线,提升财政资金绩效管理水平。 一是审计贯彻落实上级重大经济方针政策、决策部署及上述期间内各项目标任务完成情况,重点核查财政资金使用导向、政策落地成效及年度工作目标推进成效。二是审计重大经济事项、项目建设前期事项决策、执行及绩效成效,重点核查决策程序规范性、“三重一大”集体决策制度执行、全过程管控及事项落地成效。三是审计财政财务收支、专项资金、项目前期经费管理使用及绩效评价情况,重点核查预算刚性执行、资金审批拨付、支出合法合规、项目前期经费核算管理及财政资金使用效益。四是审计项目建设前期事项内控执行、招标投标程序合规性、合同全周期履约管控情况。五是审计国有资产配置采购、日常管护、使用调拨、处置核销及国有资产保值增值情况,重点核查资产准入、采购流程、台账管理、处置审批程序规范完X性。六是审计内部控制制度建立与执行、党风廉政建设及廉洁从业情况,重点核查内控机制完X性、不相容岗位X离、X级授权审批等关键环节管控,以及党风廉政责任落实、财经纪律执行情况。七是审计历次巡视巡查、各类审计、专项督查反馈问题X改闭环情况,重点核查X改措施落实、X改闭环管理及长效机制建立情况。
    中介机构要求以采购公告为准
    其他要求说明
    服务时限说明合同签订之日起X个工作日内提交成果
    服务金额¥0X至¥X.0X
    金额说明最高限价XX,包干结算
    选取方式择优+竞价
    需规避机构
    规避原因
    选取时间X-X-X XXX (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。)
    采购人业务咨询电话重庆市两江XX(X-X)
    采购需求书下载采购需求说明.pdf


    X-X-X


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