原渝北区重点建设和管线中心内部控制专项审计服务采购_采购与招标网
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  • 原渝北区重点建设和管线中心内部控制专项审计服务采购

    采购与招标网   ,市政房地产建筑,商业服务   重庆   2026-06-15

  • 招标代理公司( 立即查看 )受业主单位( 立即查看 )委托,于在采购与招标网发布 原渝北区重点建设和管线中心内部控制专项审计服务采购 现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。

    关于为【原渝北区重点建X内部控制专项审计服务采购】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告

    项目名称 原渝北区重点建X内部控制专项审计服务采购
    采购人
    暂无评价
    项目成功率X.X%
    投资审批项目
    项目规模
    资金来源 财政性资金
    项目实施地行政区划 重庆市两江新区
    是否为行政管理中介服务事项采购
    所需服务类型 会计师事务所服务
    服务内容 对原渝北区重点建XX年5月至X年5月期间的经济活动开展内部控制专项审计。本次审计将全面核查该时段内财务收支、预算管理、内控制度执行、项目前期经费及日常运行经费使用等情况。通过审计进一步规范资金使用、项目前期经费管理与权力运行,筑牢廉政风险防线,提升财政资金绩效管理水平。 一是审计贯彻落实上级重大经济方针政策、决策部署及上述期间内各项目标任务完成情况,重点核查财政资金使用导向、政策落地成效及年度工作目标推进成效。二是审计重大经济事项、项目建设前期事项决策、执行及绩效成效,重点核查决策程序规范性、“三重一大”集体决策制度执行、全过程管控及事项落地成效。三是审计财政财务收支、专项资金、项目前期经费管理使用及绩效评价情况,重点核查预算刚性执行、资金审批拨付、支出合法合规、项目前期经费核算管理及财政资金使用效益。四是审计项目建设前期事项内控执行、招标投标程序合规性、合同全周期履约管控情况。五是审计国有资产配置采购、日常管护、使用调拨、处置核销及国有资产保值增值情况,重点核查资产准入、采购流程、台账管理、处置审批程序规范完X性。六是审计内部控制制度建立与执行、党风廉政建设及廉洁从业情况,重点核查内控机制完X性、不相容岗位X离、X级授权审批等关键环节管控,以及党风廉政责任落实、财经纪律执行情况。七是审计历次巡视巡查、各类审计、专项督查反馈问题X改闭环情况,重点核查X改措施落实、X改闭环管理及长效机制建立情况。
    中介机构要求 以采购公告为准
    资质(资格)要求 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 点击查看资质专业要求
    其他要求说明
    服务时限及说明 合同签订之日起X个工作日内提交成果
    合同签订时限及说明 采购程序完成后X个工作日内签订
    服务金额 ¥0.XX至¥X,X.XX
    金额说明 最高限价XX,包干结算
    选取方式 择优+竞价
    需规避机构
    规避原因
    选取时间 X-X-X XXX
    资质备案要求
    采购人业务咨询电话 重庆市两江XX (登录后查看)
    监督举报电话 (登录后查看)
    备注
    采购需求书下载

    特别提醒:请X资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。


    X-X-X


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