二十二冶鼎力公司(曹妃甸中心医院项目)瓷砖招标文件0509_采购与招标网
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  • 二十二冶鼎力公司(曹妃甸中心医院项目)瓷砖招标文件0509

    采购与招标网   ,医疗卫生,市政房地产建筑   河北   2026-06-26

  • 招标代理公司( 立即查看 )受业主单位( 立即查看 )委托,于在采购与招标网发布 二十二冶鼎力公司(曹妃甸中心医院项目)瓷砖招标文件0509 现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。

    招标文件X

    资格预审公告

    1、项目概述

    招标编号:X-X-DLGS-C-X-X

    X

    2、招标内容及数量:瓷砖X㎡(不含安装)。

    序号

    物资名称

    单位

    数量

    备注

    1

    墙砖\X×X×Xmm

    平方米

    X

     

    2

    防滑地砖\X×X×Xmm

    平方米

    X

     

    3

    地砖\X×X×Xmm

    平方米

    X

     

    4

    墙砖\X×X×Xmm

    平方米

    X

     

    5

    地砖\X×X×Xmm

    平方米

    X

     

    6

    防滑地砖\X×X×Xmm

    平方米

    X

     

    7

    瓷砖踢脚线\X×X×Xmm

    平方米

    X

     

    8

    防滑地砖\X×X×Xmm

    平方米

    X

     

    9

    地砖\X×X×Xmm

    平方米

    X

     

    X

    防滑瓷砖\X×X×Xmm

    平方米

    X

    墙砖

     

    合计

    X

     

    3、交货地址:X/font>:谢雄飞,联系方式X。现场技术人员:王建明,联系方式X。

    4、申请人资格一般要求;

    4.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商(适用于代理经销商投标的情形)资格或者资质证书副本和投标材料/设备检验或认证等材料的复印件以及:

    1)投标人为企业的,应提交营业执照和组织机构代码证的复印件(按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的,可仅提供营业执照复印件);

    2)投标人为依法允许经营的事业单位的,应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

    3)生产商投标,提供:

    ① 有效的ISOX1系列质量管理体系认证;

    4)经销、代理商投标,提供:

    ① 针对本项目的生产商出具的专项授权书

    ② 原设备生产商有效的ISOX1系列质量管理体系认证;

    (5)3年至少2合同金额大于XX瓷砖供货成功案例(以合同、验收证明为准)。作为投标人业绩,也可提供其所代理品牌生产商的同类项目业绩

    6年度保证金缴纳银行回执单(已经缴纳供应商提供回执,未缴纳的投标时间截止前缴纳本项目单次投标保证金);

    7)非二十二冶服务关系停用供应商。

    4.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。

    4.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同(或中标通知书)、材料/设备验收证书等的复印件,具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

    4.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附合同(或中标通知书)复印件。每张表格只填写一个项目,并标明序号。

    4.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的材料/设备X或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体时间要求见投标人须知前附表。

    备注:以上证书证件等证明材料要求提供原件(或与原件一致的复印件)的扫描件。

    5、资审预审文件的递交及注意事项

    1)投标申XX”***.cn)上登录,在规定时间内进行填报资格预审文件,经审核合格后才可进行投标报价;

    2)资格预审时间: X-X-X XXX至X-X-X XXX;

    3)附件资料必须按要求上传。

    4)品牌要求:国内一线品牌

    5)自资格预审公告发布日起7个自然日内,报名供应商需X项目部。在资格预审截止次日,由项目业主统一认样审核;认样不合格及未送样的报名单位,资格预审不予通过。

    6、结算付款方式:

    (1)结算方式:每月X日前依据双方签字确认的《物资采购结算单》办理对账、挂账手续,以经招标人确认过的实际收到的合格产品数量为最终结算数量,投标人须提供等额的增值税专用发票。《物资采购结算单》需按合同约定及招标人结算要求提供经招标人确认相关资料,由招标人相关部门审核确认后,加盖合同约定的印章。

    (2)付款方式:无预付款。每月X日结算,次月付挂账金额的X%(以收到发票为前提),进场完毕付至挂账金额的X%,安装调试完成且验收合格后付至挂账货款的X%,项目竣工验收合格后付至挂账金额X%,剩余5%作为质保金,质保期两年,质保期满且无索赔(有索赔待索赔完成后)发生付清全部挂账货款。

    (3)支付方式:电汇。

    特别提示:资格预审文件必须于X-7-1 XX上进行提交。迟到的资格审查申请文件将被拒绝。而且资格预审不通过,不能参与后续的投标报价。

    招标X

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    邮编:X
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    电话:X-X

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