海口市人民医院2025年预算公开_采购与招标网
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  • 海口市人民医院2025年预算公开

    采购与招标网   ,商业服务   海南   2025-02-16

  • 招标代理公司( 立即查看 )受业主单位( 立即查看 )委托,于在采购与招标网发布 海口市人民医院2025年预算公开 现邀请全国供应商参与投标,有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。

    X

    目录

    第一部X   一、主要职能

    第二部X   X年单位预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、六、七、部门(单位)收支总表

    八、部门(单位)收入总表

    九、部门(单位)支出总表

    十、项目支出绩效信息表

    第三部X   第四部X    名词解释

    第一部X   

    一、主要职能

    第二部X

    (此部X内容即为单位预算公开表)

    第三部X   X X年部门(单位)预算情况说明

    (一)一般公共预算当年规模变化情况

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)支出X.XX,占5.X%;卫生健康支出(类)支出X.XX,占X.X%;住房保障支出(类)支出X.XX,占2.X%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)X年预算数为X.XX,比上年预算数增加X.XX,主要是编制人员增加和缴费基数增加。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)X年预算数为X.XX,比上年预算数增加X.XX,主要是编制人员增加和缴费基数增加。

    3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)X年预算数为4.XX,比上年预算数增加2.XX,主要是遗属人数增加。

    4.X年预算数为X.XX,比上年预算数增加X.XX,主要是增X经费以及专科联盟经费。

    5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)X年预算数为3.5X,比上年预算数增加3.5X,主要是X年项目支出功能X类调X。

    6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)X年预算数为X.XX,比上年预算数减少X.8X,主要是X年项目支出功能X类调X。

    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)X年预算数为X.XX,比上年预算数增加X.XX,主要是编制人员增加和缴费基数增加。

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)X年预算数为X.XX,比上年预算数增加X.XX,主要是编制人员增加和缴费基数增加。

    人员经费X.XX,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

    公用经费X.XX,主要包括工会经费、公务用车运行维护费。

    因公出国(境)经费0X,与上年预算持平。根据部门安排的X年出国计划,拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:X年未安排人员出国(境);公务用车购置及运行费X.XX(其中,公务用车购置费X.8X,公务用车运行维护费X.XX),较上年预算增长X.X%。增长的主要原因包括:购置特种作业车1辆。公务车保有量X辆,计划购置X辆;公务接待费0X,与上年预算持平,计划接待00人。

    因公出国(境)经费0X,与上年预算持平。根据单位安排的X年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费0X(其中,公务用车购置费0X,公务用车运行维护费0X),与上年预算持平。公务接待费0X,与上年预算持平。计划接待00人。

    卫生健康支出(类)支出X.XX,占X.X%;其他支出(类)支出X.XX,占X.X%

    1. 卫生健康支出(类)超长期特别X(项)X年预算数为X.XX,比上年预算数增加X.XX,主要是X年超长期国债设备更新项目结转至X年。

    2. 3. 其他支出(类)其超长期特别国债安排的其他支出(款)其他支出(项)X年预算数为X.XX,比上年预算数增加X.XX,主要是X年超长期国债病房改造项目结转至X年。

    按照X 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入X性基金收入、事业收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出、其他支出九、其他重要事项的情况说明

    X(二)国有资产占有使用情况

    截至XXXX辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车X辆。单位价值XX以上设备1台(套)。

    (三)绩效目标设置情况

    X

    第四部X名词解释

    一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    八、对个X用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

    九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

    十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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