采购与招标网 ,机械电子电器,交通运输 辽宁 2024-12-03
询价编号: CRX-XJ-X-X
X 施工需要,我项目拟X物X 参与我项目本批次采购物资的报价 。
一 .询价内容1. 停车楼外立面材料(压型钢板) 物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 外部装饰银白色 压型钢板 | 0.6mm+0.5mm内墙板(含X厚离心超细玻璃丝棉卷 ) | 平方米 | X |
说明 :表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调X,最终以实际采购数量结算。
二 .报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间X年X月6日X时XX。
2. 报价文件X报价的维护和报价文件的上传。
三 .有关要求
1.报价 文件 资料要求(资质条件):报价函、营业执照 、 授权委托书(代理人) 、 法人身份证 、 资质证书(如有) 、 质量管理体系认证(如有) 、 其他资料。
2. 采用固定价结算, 报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等, 须提供 增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求,每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证,甲方凭此报告检验质量,产品质量必须符合以下标准:
( 1)国家标准和行业标准。
4 .货物验收方式
( 1) 检尺验收。 货物到工地后,需方应及时组织验收,供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。
( 2)需方按规定取样检测,在需方指定的检测机构进行检测, 7 天内得出结论,检测合格则予以办理结算手续,检测不合格供方应无条件清退该批货物,并承担相关经济责任。
5. 货款结算支付方式
5.1 结算
每月 X 日为双方 价款结算日期(即上月 X 日至当月 X 日内),结算前双方要在对帐确认单上签字认可, 供方 按双方确认的金额开具增值税专用发票, 供方 提供增值税专用发票后 供需 才办理结算手续。 供方 不及时开具发票, 需方 有权拒绝支付合同款 ,供方 不得因此要求 需方 承担违约责任。
5.2 支付 。 本合同无预付款。 甲方 按下列方式向乙方支付款项:
1.乙方办理每月供货对账手续,在收到乙方提交的合法增值税专用发票后,甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账;
2.入账后的 2 个月内支付每批次货款的 X %,若因特殊原因未支付的,则自动进入下一个支付周期,下一支付周期则支付上一次应支付货款的 X %(与前面的数据同);依次类推;
3.本合同全部供货结束后的 1年内,开始支付第一月供货金额的 X %,下一个月支付第二批次的供货金额的 X %,依次类推;
4.剩余 5 %货款X全部验交完后一个月内无息一次性支付完。
5.上述款项的支付方式X:银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据,票据贴现费用由乙方承担。
甲方出现逾期付款的,乙方同意按照起诉日当天甲方欠付乙方的最终货款金额,自起诉之日起按照银行间X公布的一年期贷款报价利率支付利息。甲方不再承担因违约导致乙方发生的各项成本费用及给乙方造成的任何损失(包含诉讼费)。
6 .报价有效期X 0 日。
7.未按要求维护 报价及未按要求 编制 报价 文件 的,其报价将被拒绝 。
8.其他要求:
四 .联系方式1. 采购人:X丹X 1号、2号楼改扩建EPC项目经理部
联系人:X虎 联系电话: X>
到货 地址:X部施工现场
2.监督部门:中X物资X
联系电话: X-X
X 年 X 月 3 日
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。