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黄石市建设工程质量监督站2025年度部门决算
采购与招标网
,市政房地产建筑
湖北
2026-09-18
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目 录第一部XX质量监督站概况一、部门主要职责二、机构设置情况第二部XX质量监督站X年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨X性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表第三部XX质量监督站X年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款X性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机X采购支出说明十二、国有资产占用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、专项支出、转移X支出情况说明第四部X 其他需要说明的情况第五部X 名词解释第六部X 附件第一部XX质量监督站概况一、部门主要X质量监督站主要职责是承XX域X质量监督管理及消防验收工作,具体如下:1X质量监督管理工作。2X质量管理标准化工作。3X质量信息公示X质量常见问题治理工作。4X质量安全提升行动。5、X消防验收工作。二、机构设置情况从单位构成看X质量监督站部门决算由实行独立核X质量监督站本级决算组成X质量监督站成立于X年X月X日,X科级公益性一类事业单位,内设6X、人事财务室、监督一室、监督二室、监督三室、消防验收室。根据《关于机构X住X更X自然X转隶人员的通知》文件精神,我单位于X年X月XXXX)所属事业单位X自然X所属事业单位,转隶后定编岗位X个。其中在编职工X人(高级职称7人、中级职称6人),退休5人,聘用人员9人(其中消防验收人员4人),年末实有干部职工在岗人员X人。第二部X X年度部门决算表一、收入支出决算总表公开X表单位X质量监督站X年度金额单位:X 收入支出项目行次金额项目行次金额栏次 1栏次 2一、一般公共预算财政拨款收入X.X一、X性基金预算财政拨款收入X.X二、外交支出X 三、国有资本经营预算财政拨款收入3 三、国防支出X 四、上级补助收入4 四、公共安全支出X 五、事业收入5 五、教育支出X 六、经营收入6 六、科学技术支出X.X七、附属单位上缴收入7 七、文化旅游体育与传媒支出X 八、其他收入8 八、社会保障和就业支出X 9 九、卫生健康支出X X 十、节能环保支出X X 十一、X支出X.X X 十二、农林水支出X X 十三、交通运输支出X X 十四、资源勘探工业信息等支出X X 十五、商业服务业等支出X X 十六、金融支出X X 十七、援助X支出X X 十八、自然资源海洋气象等支出X X 十九、住房保障支出X X 二十、粮油物资储备支出X X 二十一、国有资本经营预算支出X X 二十二、灾害防治及应急管理支出X X 二十三、其他支出X X 二十四、债务还本支出X X 二十五、债务付息支出X X 二十六、抗疫特别国债安排的支出X 本年收入合计X.X本年支出合计X.X使用非财政拨款结余(含专用结余)X 结余X配X 年初结转和结余X 年末结转和结余X 总计X.X总计X.X注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、收入决算表公开X表单位X质量监督站X年度金额单位:X 项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次X合计X.X.X X科学技术支出0.X.X X其他科学技术支出0.X.X X其他科学技术支出0.X.X XX支出X.X.X XX场管理与监督X.X.X XX场管理与监督X.X.X XX基础设施配套费安排的支出X.X.X XX基础设施配套费安排的支出X.X.X XXX支出X.X.X XXX支出X.X.X 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表公开X表单位X质量监督站X年度金额单位:X 项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次X合计X.X.X.X X科学技术支出0.X 0.X X其他科学技术支出0.X 0.X X其他科学技术支出0.X 0.X XX支出X.X.X.X XX场管理与监督X.X.X XX场管理与监督X.X.X XX基础设施配套费安排的支出X.X X.X XX基础设施配套费安排的支出X.X X.X XXX支出X.X X.X XXX支出X.X X.X 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表公开X表单位X质量监督站X年度金额单位:X 收 入支 出项目行次金额项目行次X性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次 1栏次 X一、一般公共预算财政拨款X.X一、一般公X性基金预算财政拨款X.X二、外交支出X 三、国有资本经营预算财政拨款3 三、国防支出X 4 四、公共安全支出X 5 五、教育支出X 6 六、科学技术支出X.X.X 7 七、文化旅游体育与传媒支出X 8 八、社会保障和就业支出X 9 九、卫生健康支出X X 十、节能环保支出X X 十一、X支出X.X.X.X X 十二、农林水支出X X 十三、交通运输支出X X 十四、资源勘探工业信息等支出X X 十五、商业服务业等支出X X 十六、金融支出X X 十七、援助X支出X X 十八、自然资源海洋气象等支出X X 十九、住房保障支出X X 二十、粮油物资储备支出X X 二十一、国有资本经营预算支出X X 二十二、灾害防治及应急管理支出X X 二十三、其他支出X X 二十四、债务还本支出X X 二十五、债务付息支出X X 二十六、抗疫特别国债安排的支出X 本年收入合计X.X本年支出合计X.X.X.X 年初财政拨款结转和结余X 年末财政拨款结转和结余X 一般公共预算财X性基金预算财政拨款X X 国有资本经营预算财政拨款X X 总计X.X总计X.X.X.X 注:本表反映部门本年X性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开X表单位X质量监督站X年度金额单位:X 项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次X合计X.X.X.X科学技术支出0.X 0.X其他科学技术支出0.X 0.X其他科学技术支出0.X 0.XX支出X.X.X.XX场管理与监督X.X.X XX场管理与监督X.X.X XXX支出X.X X.XXX支出X.X X.X注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开X表单位X质量监督站X年度金额单位:X 人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数X工资福利支出X.X商品和服务支出X.X债务利息及费用支出 X 基本工资X.X 办公费0.X 国内债务付息 X 津贴补贴X.X 印刷费 X 国外债务付息 X 奖金X.X 手续费0.X资本性支出 X 伙食补助费 X 水费0.X 房屋建筑物购建 X 绩效工资X.X 电费1.X 办公设备购置 X 机关事业单位基本养老保险缴费X.X 邮电费1.X 专用设备购置 X 职业年金缴费6.X 取暖费 X 基础设施建设 X 职工基本医疗保险缴费9.X 物业管理费2.X 大型修缮 X 公务员医疗补助缴费7.X 差旅费0.XX络及X购置更新 X 其他社会保障缴费0.X 因公出国(境)费用 X 物资储备 X 住房公积金9.X 维修(护)费 X 土地补偿 X 医疗费 X 租赁费 X 安置补助 X 其他工资福利支出 X 会议费 X 地上附着物和青苗补偿 X对个人和家庭的补助3.X 培训费0.X 拆迁补偿 X 离休费 X 公务接待费 X 公务用车购置 X 退休费3.X 专用材料费 X 其他交通工具购置 X 退职(役)费 X 被装购置费 X 文物和陈列品购置 X 抚恤金 X 专用燃料费 X 无形资产购置 X 生活补助 X 劳务费 X 其他资本性支出 X 救济费 X 委托业务费 X其他支出 X 医疗费补助 X 工会经费2.X 国家赔偿费用支出 X 助学金 X 福利费7.X 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 X 奖励金 X 公务用车运行维护费3.X 经常性赠与 X 个人农业生产补贴 X 其他交通费用 X 资本性赠与 X 代缴社会保险费 X 税金及附加费用 X 其他支出 X 其他对个人和家庭的补助 X 其他商品和服务支出0.X 人员经费合计X.X公用经费合计X.X注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基X性基金预算财政拨款收入支出决算表公开X表单位X质量监督站X年度金额单位:X 项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次X合计 X.X.X X.X XX支出 X.X.X X.X XX基础设施配套费安排的支出 X.X.X X.X XX基础设施配套费安排的支出 X.X.X X.XX性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开X表单位X质量监督站X年度金额单位:X 项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次X合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算表公开X表单位X质量监督站X年度金额单位:X 预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费X.X 4.X 4.X 3.X 3.X 3.X 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调X后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第三部X X年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明X年度收、支总计均为X.XX。与X年度相比,收、支总计各减少X.XX,同比下降X%。主要原因:一是本年度单位人员出现变动,人员薪资、社保相关经费随之调X;二是X年列支了历史遗留人员黄罗的历年工资福利费用,为一次性专项支出,X年无该项支出及对应配套拨款,收支规模同比回落。二、收入决算情况说明 X年度收入合计X.XX,与X年度相比,收入合计减少X.XX,同比下降X%。其中:财政拨款收入X.XX,占本年收入X%;上级补助收入0X,占本年收入0%;事业收入0X,占本年收入0%;经营收入0X,占本年收入0%;附属单位上缴收入0X,占本年收入0%;其他收入0X,占本年收入0%。三、支出决算情况说明X年度支出合计X.XX,与X年度相比,支出合计减少X.XX,同比下降X%。其中:基本支出 X.XX,占本年支出X.3%;项目支出X.XX,占本年支出X.7%;上缴上级支出0X,占本年支出0%;经营支出0X,占本年支出0%;对附属单位补助支出0X,占本年支出0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明X年度财政拨款收、支总计均为X.XX。与X年度相比,财政拨款收、支总计各减少X.XX,同比下降X%。主要原因:一是本年度单位人员发生变动,对应人员薪资、社保缴费标准及支出规模相应调X;二是X年专项列支解决了历史遗留人员黄罗历年工资福利费用,该笔一次性专项支出X年不再发生,财政拨款收支总量同比下降。(一)财政拨款收入情况X年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入X.XX,比X年度决算数减少加X.XX。减少主要原因:一是本年度单位人员出现变动,人员薪资、社保相关经费随之调X;二是X年列支了历史遗留人员黄罗的历年工资福利费用,为一次性专项支出,X年无X性基金预算财政拨款收入XX,比X年度决算数减少XX。减少主要原因:X年拨付专项经费用于解决历史遗留人员黄罗历年工资福利费用,属于一次性拨款,X年无该项政策性拨款,收入规模相应下降。国有资本经营预算财政拨款收入0X,比X年度决算数持平。持平主要原因:本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。(二)财政拨款支出情况 X年度财政拨款支出按照支出功能X类,X支出方面支出规模最大、占财政拨款支出总额比重最高。XXX支出决算数为X.XX,占财政拨款支出总额X%。其中:一般公共预算XX支出X.XX,主要用于单位人员工资福利、社会保障缴费、日常办X质量监督管X性基金预算XX支出XX,主要X维护相关专项工作保障。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障单位人员履职保障、日常政X质量监督、消防验收、民生质量保障等重点支出,体现在有关支出科目中。X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX,占本年支出合计的X.1%。与X年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少X.XX,同比下降X.4%。主要原因:一是本年度单位人员发生变动,相应人员工资、社保缴费等经费支出依规调X;二是X年一次性列支了结历史遗留人员历年工资福利费用,该笔专项一次性支出X年度无发生,本年支出规模同比下降。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况X年度一般公共预算财政拨款支出X.XX,主要用于以下方面:1.科学技术支出类支出0.XX,占0.X%。主要用于高学历人才硕士研究生津贴及安家费补助。2.X支出类支出X.XX,占X.X%。主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出、个人和家庭补X质量监督专项项目支出。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况X年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为X.XX,支出决算为X.XX,完成年初预算的X.2%。其中:1.科学技术支出具体包括:(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.5X,支出决算为0.XX,完成年初预算的X%。2.X支出具体包括:(1)X支出(类)X场管理与监督(款)X场管理与监督(项)年初预算为X.XX,支出决算为X.XX,完成年初预算的X%。(2)X支出(类)XX支出(款)XX支出(项)年初预算为0X,支出决算为XX,完成年初预算的X%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:X维护费,预算X直单位统一编制,单位未列预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明X年度一般公共预算财政拨款基本支出X.XX,具体构成情况如下:(一)人员经费X.XX。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职役费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。(二)公用经费X.XX。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国境费用、维修护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专X络及X购置更新、公务用车购X性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障单位人员履职保障、日常政X质量监督、消防验收、民生质量保障等重点支出,体现X性基金预算财政拨款年初结转和结余0X,本年收入XX,本年支出XX,年末结转和结余0X。具体支出情况X1.X支出类支出决算为XX,,主要用于X基础设施配套费安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位X年度无国有资本经营预算财政拨款支出。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明X年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4X,支出决算为3X,完成全年预算的X%。较上年增加0.6X,增长X%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约、严控非必要开支,从严规范公务用车运维管理,节约财政资金。决算数较上年增加的主要原因:本单位公务用车使用年限超X年,车辆老化,本年度常规维修、保养、配件更换等运维费用有所增加。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国境费用全年预算为0X,支出决算为 0 X,完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年实际未发生公务接待支出。决算数较上年持平的主要原因本年及上年均无公务接待支出。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4X,支出决算为3X,完成全年预算的X%;较上年增加0.6X,增长X%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约、严控非必要开支,从严规范公务用车运维管理,节约财政资金。决算数较上年增加的主要原因:公务用车燃油、维修、保险、日常运维X勤执法工作开展。其中:1主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。2公务用车运行维护费支出3X,主要用于业务用车维修维护费用。X年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。3.公务接待费全年预算为0X,支出决算为0X,完成全年预算的X%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年及上年均无公务接待支出。其中:1外事接待支出0X,共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。2其他国内公务接待支出0X,共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。十、机XX采购支出总额 0X,其中:政府采购货物支出0X、X支出0X、政府采购服务支出0X。授予中小企业合同金额0X,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0X,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0X采购授予中小企业合X支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、国有资产占用情况说明截至X年X月X日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值XX以上设备0台(套)。十三、预算绩效情况说明一预算绩效管理工作开展情况本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。(二)部门决算中项目绩效自评结果本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。(三)绩效评价结果应用情况本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。十四、财政专项支出、专项转移X支出情况说明我单位无此项内容。第四部X 其他需